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根河市1-12月财政收支情况分析

作者:佚名来源:财政局 发布时间:2018年01月10日 点击数: 字体:[ ]
    在根河市委、市政府的的正确领导下,按照呼伦贝尔市财政局财政工作会议的总体部署,根河市财政局始终把组织收入工作摆在首要位置,在“保工资、保运转”的基础上,加大民生投入力度,1-12月收支完成情况如下:  
   
    一、财政收入:截止12月31日,我市一般公共预算收入完成8,580万元,完成调整预算的100.9%,同比减少3,660万元,下降29.9%。其中:国税完成2,320万元,完成调整预算的116.0%,同比增加1,092万元,增长88.9%;地税完成4,290万元,完成调整预算的107.3%,同比减少1,633万元,下降27.6%;财政非税完成1,970万元,完成调整预算的78.8%,同比减少3,117万元,下降61.3%。
 
    收入分构成情况:上划中央税收10,114万元,完成预算的100.6%;上划自治区税收3,719万元,完成预算的100.6%;上划呼伦贝尔市税收3,945万元,完成预算的100.7%。
 
    按照全口径统计,1--12月份,我市税收收入累计完成23,955万元。其中:驻我市五大森工公司等第一产业实现企业所得税等各项税金566万元;电力、热力、木材加工业、矿产业、建筑安装业等第二产业实现增值税、企业所得税、营业税及其附加13,380万元;流通业、服务餐饮业等第三产业实现个人所得税、企业所得税、房产税等各项税金10,009万元。
 
    营改增增值税,累计入库10,159万元,较上年同期增加6,206万元,增长原因是税收结构调整。
 
    企业所得税,累计入库3,568万元,较上年同期增加428万元,增长13.6%。
 
    个人所得税,累计入库4,691万元,较上年同期增加2,261万元,增长93.1%。增长的主要原因是工资薪金所得比上年增加,个体工商户生产经营所得比上年增加,今年累计入库股息、红利所得1,255万元,比上年同期97万元,增加1,158万元。
 
    资源税,累计入库2,265万元,比上年同期增加1,624万元,增长253.4%。增加主要原因是政策调整铅锌矿价格上涨,矿产企业扩大生产,且资源税从价计征。
 
    土地使用税,累计入库474万元,同比减少198万元,下降29.5%,减少原因受国有林区改革、林业企业转制和全面停伐及木材加工企业停产因素减收。
 
    房产税,累计入库1,002万元,同比增加210万元,增长26.5%。增加的主要原因是个体工商户加强管理。
 
    耕地占用税,入库409万元,同比下降1,127万元,下降73.4%,下降原因是上年比利亚矿业占用林地入库耕地占用税1050万元,今年入库396万元。
 
    印花税,累计入库205万元,同比增加66万元,增长47.5%。
 
    车船使用税,累计入库227万元,同比增加48万元,增长26.8%。
 
    土地增值税,累计入库44万元,同比减少57万元,下降56.4%。减少原因是上年有三兴房地产开发有限责任公司入库63万元。
 
    二、财政支出:一般公共预算支出累计完成165,900万元,同比增加626万元,增长0.4%。其中:教育、卫生、社会保障和就业等民生支出达127,879万元,占一般公共预算支出的77.1%。
 
    支出按功能分类:
 
    一般公共服务支出10,625万元,同比减少174万元, 下降1.6%。
 
    公共安全支出4,611万元,同比减少2,184万元,下降32.1%,下降主要原因是法院、检察院上划导致支出减少,2016年公安局收费返还593万元今年未发生。
 
    教育支出16,960万元,同比减少4,468万元,下降20.9%。下降主要原因是2016年上级拨付低保家庭子女助学金和教育系统职工增资。
 
    科学技术支出131万元,同比减少699万元,下降84.2%。
 
    文化体育与传媒支出4,042万元,同比减少888万元,下降18.0%。
 
    社会保障和就业支出52,915万元,同比减少9,635万元,下降15.4%。下降主要原因是上级养老保险转移支付资金减少。
 
    医疗卫生与计划生育支出15,781元,同比减少1,104万元,下降6.5%。
 
    节能环保支出完成6,552万元,同比增加1,782万元,增长37.4%。增长的主要原因是上级对代木能源资金投入增加。
 
    城乡社区事务支出7,114万元,同比增加1,039万元,增长17.1%。增长原因是上级和本级对城乡社区建设投入加大。
 
    农林水事务支出13,520万元,同比增加9,582万元,增长243.3%。增长原因是上级对农林水事务专项资金投入加大。
 
    交通运输支出2,760万元,同比减少2,117万元,下降43.4%。
 
    资源勘探电力信息等事务支出217万元,同比减少90万元,减少29.3%。
 
    商业服务业支出6,856万元,同比增加5,832万元,增长569.5%。增长主要原因是上级对旅游资金投入加大。
 
    国土资源气象等事务支出451万元,同比减少65万元,下降12.6%。
 
    住房保障支出15,348万元,同比减少3,473万元,下降18.4%。下降原因是上级拨付保障性安居工程资金较2016年减少。